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39.關于再融資募集資金投向主業的案例分析(來源:上交所發行上市審核動態(2024年第1期))
2024-01-31 09:56
38.會計師事務所上市公司審計業務監管案例集(2023)
2024-01-26 14:13
37.審計機構未及時履行信息披露義務相關問題(來源:上海證券交易所會計監管動態(2023年第5期,總第17期))
2024-01-09 10:36
36..非標審計意見專項說明出具要求(來源:上海證券交易所會計監管動態 (2023年第4期,總第16期))
35.營業收入扣除專項核查意見出具要求(來源:上海證券交易所會計監管動態 (2023年第4期,總第16期))
2024-01-09 10:34
34.審計機構募集資金銀行函證審計程序執行問題(來源:上海證券交易所會計監管動態(2023年第5期,總第17期))
1.存貨監盤程序執行不到位(來源:北京監管通訊2021第4期)
2023-11-29 09:56
2.未對函證對象地址異常情況保持合理懷疑(來源:北京監管通訊2021第2期)
2023-11-29 09:54
1.未對回函差異事項執行充分的審計程序(來源:北京監管通訊2021第2期)
2023-11-29 09:53
3.個別審計受限事項未在審計報告中描述(來源:北京監管通訊2022第3期)
2023-11-29 09:52
2.內控鑒證報告意見類型不恰當(來源:北京監管通訊2022第3期)
1.審計意見發表存在不當(來源:北京監管通訊2022第3期)
2023-11-29 09:51
1.未充分復核并評價專家工作的恰當性(來源:北京監管通訊2022第1期)
2023-11-29 09:49
1.未針對 ERP 系統實施必要的審計程序(來源:北京監管通訊2022第1期)
2023-11-29 09:47
2.持續經營重大不確定性消除不當(來源:北京監管通訊2022第3期)
2023-11-29 09:46
1.持續經營審計程序執行不到位(來源:北京監管通訊2022第3期)
2023-11-29 09:45
2.關鍵控制點識別與測試不到位(來源:北京監管通訊2022第3期)
2023-11-29 09:37
1.風險評估程序流于形式(來源:北京監管通訊2022第3期)
2023-11-29 09:36
1.政府補助審計程序不到位(來源:北京監管通訊2021第3期)
2023-11-29 09:35
4.關聯關系核查程序執行不到位(來源:北京監管通訊2022第3期)
2023-11-29 09:34
3.未對關聯關系進行持續關注(來源:北京監管通訊2022第3期)
2.未評價、 未披露已識別的關聯方交易(來源:北京監管通訊2022第1期)
2023-11-29 09:33
1.未對可疑情形保持合理職業懷疑(來源:北京監管通訊2022第1期)
8.對貨幣資金執行的實質性審計程序不到位(來源:北京監管通訊2022第4期)
2023-11-28 16:07
7.未對銀行函證回函不符或未回函事項執行進一步審計程序(來源:北京監管通訊2022第3期)
2023-11-28 16:06
6.銀行賬戶完整性關注不足(來源:北京監管通訊2022第3期)
總部地址 :北京市西城區車公莊大街9號五棟大樓B1座7-8層、A3座10層 聯系電話:(010) 88395676 傳真:(010) 88395200
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